IFRS 전환 서비스

회계 그룹 간 재무제표를 IFRS 기준에 따라 통합하는 과정은 다음과 같은 절차로 진행됩니다:

VAS와 IFRS 간의 차이점을 이해하고, 변환 과정에서 재무제표에 미치는 영향을 평가합니다.

적용해야 할 차이점과 적용하지 않을 차이점을 식별합니다.

회사 특성에 맞게 간략화된 재무제표 양식을 작성하고 IFRS 기준을 준수합니다.

재무제표 양식에 계정 코드를 할당하고, 데이터 집계를 용이하게 하기 위해 세부 계정 체계를 수립합니다.

데이터 변환 항목을 식별하고, 회고적 조정을 통해 초기 수치를 설정합니다.

재무제표의 정확성을 보장하기 위해 잔액 재분류와 조정 항목을 처리합니다.Xử lý phân loại lại số dư và các mục điều chỉnh để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.

재무제표 양식에 따라 데이터를 요약하고 작성합니다.

재무제표 주석에 필요한 세부 정보를 수집하고 공시합니다.

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